Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54210025 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  20,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210024 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Súš. encare, s.r.o. 52302555  59,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210679 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 multifunkčné ihrisko. encare, s.r.o. 52302555  79,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210677 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Topolecká. encare, s.r.o. 52302555  69,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210676 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. encare, s.r.o. 52302555  292,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210675 13.1.2022 vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. encare, s.r.o. 52302555  1,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210674 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. encare, s.r.o. 52302555  1,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210023 13.1.2022 Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. encare, s.r.o. 52302555  8,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220003 12.1.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220004 12.1.2022 Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210664 12.1.2022 autobusové spojenie december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210661 11.1.2022 Občasná obsluha plynového kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022005 11.1.2022 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210665 11.1.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210672 11.1.2022 Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210671 11.1.2022 Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  42,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210662 11.1.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210659 11.1.2022 Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210658 11.1.2022 Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  72,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/MAJ/HLZ/2021 10.1.2022 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Nastavenia cookies