|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220553 |
1.12.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220555 |
1.12.2022 |
Telefónne hovory november 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
752,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220557 |
1.12.2022 |
Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220561 |
1.12.2022 |
Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
804,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220562 |
1.12.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
120,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220559 |
1.12.2022 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia. |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 380,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačných a komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220563 |
1.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/EKO/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. HLZ10/2022 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220551 |
30.11.2022 |
Daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
42,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220558 |
30.11.2022 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2022 - 28.11.2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022220 |
30.11.2022 |
Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta |
STRATOS - CZ |
02553872 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022221 |
30.11.2022 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre projekty mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022222 |
30.11.2022 |
Podpora Dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
144,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409,95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/EKO/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Durcová Sandra |
|
364,20 EUR |