|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
27.2.2012 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
4 632,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/016 |
29.5.2012 |
Stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
4 632,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022081 |
25.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 634,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220194 |
29.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 634,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015127 |
25.6.2015 |
Stravné kupóny na mesiac júl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 637,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014246 |
5.11.2014 |
výmena okien |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 647,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
30.12.2014 |
Výmena plastových okien na Dome Služieb |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 647,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012161 |
12.12.2012 |
Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
4 652,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210116 |
25.3.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 670,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/0761 |
21.9.2017 |
Zámena nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
4 676,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017087 |
25.5.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 677,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117056008 |
1.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 677,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022187 |
24.10.2022 |
Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4 690,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
69036181 |
19.12.2022 |
Pomalý vysokozdvižný vozík STILL ECV 10, 24V |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4 691,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
2.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 697,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118135177 |
3.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 697,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021045 |
23.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 716,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210076 |
2.3.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 716,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017220 |
4.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na Dom špecialistov |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 722,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017077109 |
13.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4 722,22 EUR |