Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018079 23.5.2018 Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 883,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 118055031 29.5.2018 Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 883,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022213 23.11.2022 Jedálne kupóny na mesiac december 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 923,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220565 1.12.2022 Jedálne kupóny na mesiac december 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 923,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012123 16.10.2012 Dodávka trvalého dopravného značenia Hakom s.r.o. 36000124  4 924,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122024 8.11.2012 Trvalé dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  4 924,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018102 13.6.2018 Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 VEA Vladimír Černák 34548971  4 929,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4 929,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015233 1.12.2015 Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore VEA Vladimír Černák 34548971  4 935,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015147 28.7.2015 Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  4 940,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 15019 5.10.2015 Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  4 940,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021166 16.9.2021 Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Stará Turá v časti od Centra voľného... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  4 944,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2021 20.12.2021 Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  4 944,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022055 15.3.2022 Výklopný kontajner A J Produkty a.s. 36268518  4 944,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 202202716 24.3.2022 Výklopný kontajner s príslušenstvom A J Produkty a.s. 36268518  4 944,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/ext/2015 2.10.2015 Finančný dar MIPP SK s.r.o. 43839231  4 950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/Ext/2013 11.4.2013 Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá Ing. arch. Marianna Bogyová AA 22732632  4 959,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2020 17.9.2020 Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300515 26.12.2012 PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4 967,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012169 14.12.2012 Výpočtová technika - PC HP, Software MS Office 2010,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4 967,08 EUR 
Nastavenia cookies