|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018079 |
23.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118055031 |
29.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022213 |
23.11.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 923,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012123 |
16.10.2012 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122024 |
8.11.2012 |
Trvalé dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018102 |
13.6.2018 |
Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015233 |
1.12.2015 |
Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 935,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015147 |
28.7.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15019 |
5.10.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021166 |
16.9.2021 |
Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v meste Stará Turá v časti od Centra voľného... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2021 |
20.12.2021 |
Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022055 |
15.3.2022 |
Výklopný kontajner |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202202716 |
24.3.2022 |
Výklopný kontajner s príslušenstvom |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/ext/2015 |
2.10.2015 |
Finančný dar |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
4 950,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/Ext/2013 |
11.4.2013 |
Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
4 959,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300515 |
26.12.2012 |
PC HP + rozšírenie záruky, MS Office,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 967,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012169 |
14.12.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, Software MS Office 2010,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4 967,08 EUR |