Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4101235 1.4.2011 Vytýčenie rozvodov VN a NN pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  205,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240440 10.10.2024 Kópie za obdobie 7/2024- 9/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  205,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025027 14.3.2025 Kancelárske potreby Janette Marczibál - CONNECT 34454730  206,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017205 20.11.2017 Polokošele - 12 ks, pre DHZM D. Dolina Ing. Dezider Pusztay 40654681  206,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 14197 12.12.2017 Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina Ing. Dezider Pusztay 40654681  206,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012053 25.4.2012 Čistiace prostriedky Idee.sk s.r.o. 45951454  206,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025 20.12.2012 Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert vokálnej skupiny Fragile Dom kultúry Javorina 36130125  207,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024035 13.5.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  207,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 62014206 11.11.2014 Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km AUTO MP, s.r.o. 36319929  207,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2459000088 8.4.2016 havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL Komunálna poisťovňa 31595545  207,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 7312485506 11.7.2012 Dodávka plynu - júl SPP, a. s. 35815256  208,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7242562866 14.8.2012 Dodávka plynu - august SPP, a. s. 35815256  208,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021043 22.2.2021 kancelárske potreby Lamitec, spol. s r.o. 35710691  208,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210077 2.3.2021 Kancelársky materiál. Lamitec, spol. s r.o. 35710691  208,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150596 (35600426) 5.1.2016 Kópie za obdobie 12/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2015 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  208,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020182 4.11.2020 Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky ROIN, s. r. o. 35848901  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200459 10.11.2020 Corona dezinfekcia ROIN, s.r.o. 35848901  208,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220070 1.3.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220118 25.3.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220190 27.4.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Nastavenia cookies