| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250321 |
22.7.2025 |
Poháre, emblémy a štítky k hasičskej súťaži - "O pohár primátora mesta" |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
148,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015072 |
15.4.2015 |
prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
27.9.2019 |
Objednávka tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220385 |
22.8.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
149,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113026737 |
11.11.2013 |
Telefóny za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
149,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250650 |
8.12.2025 |
Vyúčtovacia FA za el. energia 15.11.2025-30.11.025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
149,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013086 |
7.8.2013 |
Servis kopírovacie zariadenia Canon iR 2200 - výmena fixačnej fólie |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014004 |
7.1.2014 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
150,00 EUR |