| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210037 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1610051 |
30.3.2016 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180432/20180907 |
16.10.2018 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
38,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240585 |
18.12.2024 |
Spotreba za elektrickú energiu a distribučné služby za 11/2024 - Denne centrum. |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
38,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
2.6.2020 |
Jednorazové rukavice |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
38,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123003293/51230048 |
15.2.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
17.2.2022 |
Čítačka SIM kariet |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220067 |
25.2.2022 |
Čítačky SIM kariet |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123000736/51230010 |
16.1.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123008279/51230094 |
21.3.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230154/4123012592 |
14.4.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230201/412014477 |
15.5.2023 |
Internet ZOS 5/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230258/4123019359 |
19.6.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230321/4123021701 |
31.7.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38,88 EUR |