| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200466 |
18.11.2020 |
ADSL Rapid 11/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200514 |
9.12.2020 |
Internet ADSL Rapid 12/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210055 |
12.2.2021 |
ZOS-internet február 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4121007580 |
10.3.2021 |
ZOS - internet 03/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210158 |
9.4.2021 |
Internet 04/2021-ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210209 |
11.5.2021 |
Internet ZOS-máj 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210255 |
11.6.2021 |
Internet v ZOS-06/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210305 |
12.7.2021 |
Internet v ZOS 07/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210343 |
9.8.2021 |
Internet ZOS 08/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210503 |
16.11.2021 |
ADSL internet 11/2021 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210593 |
10.12.2021 |
Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41225000606 |
17.1.2022 |
ZOS - internet 01/2022 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000856328 |
17.8.2015 |
Spracovanie PPPU za júl 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120410 |
24.10.2012 |
príručka matrikárok |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410405 |
10.6.2014 |
Materiál na akciu "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
SOFTAX s.r.o. |
36015270 |
15,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/ext/2014 |
25.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 828 770, 0907 828 780, 0907 828 790) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
15,00 EUR |