| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2014 |
Hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
365,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190010 |
15.1.2019 |
Hovory za I/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114005084 |
12.2.2014 |
Hovory za január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170299 |
28.7.2017 |
Hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
268,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
13.11.2018 |
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019233 |
13.11.2019 |
Hrnčeky na vianočné trhy |
Reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540,00 EUR |