Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240510 18.11.2024 Faktúra za zdravotné balíčky - vitamíny Dr. Max pre seniorov nad 90 rokov a občanov s... SD6, s.r.o., Lekáreň Dr. Max 46070800  1 203,93 EUR 
Detail Faktúra došlá F1103128 5.4.2011 Faktúra, radar IPR 11 BS ACOUSTIC,s.r.o. 36237809  2 090,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501711 25.10.2011 Fakturácia stavebných prác na stavbe:"Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  40 608,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000019 10.4.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  352 303,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000007 18.3.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  192 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000011 18.3.2015 Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  2 248,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445767428 2.2.2012 Fakúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku, Hurbanova ulica Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  62,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013213 20.12.2013 farbiaci valček PAPERA s.r.o. 46082182  12,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140007 30.1.2014 farbiaci valček do kalkulačky PAPERA s.r.o. 46082182  7,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180475 (20180987) 9.11.2018 Farebná príloha k Staroturanskemu spravodajcovi - komunálne voľby 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  381,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015174 21.9.2015 Farebné kopírovanie projektovej dokumentácie Vodovod Trávniky D COMP s.r.o. 36331040  570,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018129 10.8.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180353 (183117) 5.9.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220023 7.11.2022 Finančné vyrovnanie dodávky a distribúcie elektriny Technotur s.r.o. 36704482  9,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/ext/2015 2.10.2015 Finančný dar MIPP SK s.r.o. 43839231  4 950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/MAJ/HLZ/2021 25.11.2021 Finančný dar Ing. Peter Pecho   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017-soc. 7.4.2017 Finančný príspevok na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1586/2019-M_ODFSS 15.2.2019 Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  41 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 656/2018-M_ORF 28.3.2018 Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby na r. 2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  31 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4633/2017-M_ORF 10.3.2017 Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby na rok 2017 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 00681156  49 920,00 EUR 
Nastavenia cookies