Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 46/07/2014 17.7.2014 Externý manažment k verejnému obstarávaniu dodávateľa, projekt: "Verejné osvetlenie mesta... EURO tender SK, s.r.o. 46020578  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42015 16.6.2015 Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... Creative Finance s.r.o. 44397500  3 216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110604 22.7.2011 Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... Marianna Šuleková - VOUČ 41542886  11 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110127 9.3.2011 Externý manažment-1.monitorovacia správa EUROPROJECT&TENDER s.r.o. 43941907  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020196 24.11.2020 Externý projektový manažment Novo Funding s.r.o. 53056345  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4739017346 8.6.2012 Fa - pevná linka - ZOS 5/12 Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446440436 8.10.2012 fa za elektrinu 10/12 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  136,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5172161000 8.8.2012 fa za mobilný tel. -7/2012 - ZOS Orange Slovensko 35697270  14,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1740012089 13.7.2012 fa za telefón 7/12 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4112012442 15.6.2012 fa- internet 6/12 - ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6738024338 14.5.2012 fa- pevná linka 4/12-ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 3736036077 12.3.2012 Faktúra - február 2012 Slovak Telekom, a.s. 35763469  122,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 5.4.2011 Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 Orange Slovensko 35697270  467,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1488/MSUST/SOCSK/2024 23.7.2024 Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... CK Andromeda 50172506  0,00  
Detail Faktúra došlá 20110001440 12.4.2011 Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  1,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001511 12.4.2011 Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ PreVaK, s.r.o. 359115749  542,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240152 8.4.2024 Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... VO-TOR SK s.r.o 55883702  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35785403  19 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5158326045 30.3.2012 Faktúra orange 3/12 - ZOS Orange Slovensko 35697270  14,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/42 8.6.2022 Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. 44350741  50,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies