| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
46/07/2014 |
17.7.2014 |
Externý manažment k verejnému obstarávaniu dodávateľa, projekt: "Verejné osvetlenie mesta... |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.6.2015 |
Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3 216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110604 |
22.7.2011 |
Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... |
Marianna Šuleková - VOUČ |
41542886 |
11 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110127 |
9.3.2011 |
Externý manažment-1.monitorovacia správa |
EUROPROJECT&TENDER s.r.o. |
43941907 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020196 |
24.11.2020 |
Externý projektový manažment |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446440436 |
8.10.2012 |
fa za elektrinu 10/12 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172161000 |
8.8.2012 |
fa za mobilný tel. -7/2012 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740012089 |
13.7.2012 |
fa za telefón 7/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112012442 |
15.6.2012 |
fa- internet 6/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736036077 |
12.3.2012 |
Faktúra - február 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1488/MSUST/SOCSK/2024 |
23.7.2024 |
Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... |
CK Andromeda |
50172506 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35785403 |
19 271,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158326045 |
30.3.2012 |
Faktúra orange 3/12 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |