|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3016050733 |
22.6.2016 |
Elektrika za máj 2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
288,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016050737 |
22.6.2016 |
Elektrika za máj 2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
86,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051340 |
20.6.2017 |
Elektrika za máj 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
237,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210251 |
9.6.2021 |
Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
102,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011540924 |
5.11.2015 |
Elektrika za november 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011428736 |
5.9.2014 |
Elektrika za september 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210527 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10. - 31.10.2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230313535 |
15.2.2011 |
Elektrina - február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
640,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220328490 |
27.1.2011 |
Elektrina - január 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
698,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420461 |
6.6.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011527170 |
9.7.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.4.2016 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |