|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
78/2014 |
16.7.2014 |
Deratizačné práce - ZOS Stará Turá |
DDD servis - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia |
30870836 |
96,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016063 |
14.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016109 |
9.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
25.8.2016 |
Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2016 |
23.11.2016 |
Kúpa nehnuteľností |
Dean Paška a spol. |
|
21 940,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017042 |
9.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
16.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180059 (12/2018) |
26.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
28.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |