Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 31.10.2012 Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Faktúra došlá 20120441 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce MARO, s.r.o. 36407020  16 464,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130065 10.5.2013 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 MARO, s.r.o. 36407020  15 406,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ext/2017 (Z20171876_Z) 20.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) PC SEMA, s.r.o. 36426041  763,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170012 (0020175760) 26.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  763,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180248 (20187422) 28.6.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  501,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/ext/2018 (Z201825924_Z) 27.6.2018 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) PC SEMA, s.r.o. 36426041  501,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OVS/HLZ/2020 12.10.2020 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... PC SEMA, s.r.o. 36426041  372,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200419 19.10.2020 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  372,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2021 4.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210061 17.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141316 23.10.2014 príprava strojníka hasiča FLORIAN s.r.o,. 36427969  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024088 3.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  514,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240230 10.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  318,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240231 10.6.2024 Prepravné náklady k oprave čerpadla FLORIAN s.r.o,. 36427969  195,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 150162 27.6.2017 Hygienické a ochranné prostriedky pre OS STC Martin 36427993  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150194 8.8.2017 čistiace a hygienické prostriedky - ZOS STC Martin 36427993  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021081 12.4.2021 Obstaranie knižnice - knižný fond JIVIS, spol. s.r.o. 36433667  26 350,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2052014 27.6.2014 predplatné Územná samospráva MUNICIPALIA, a.s. 36436160  18,00 EUR 
Nastavenia cookies