| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4113026737 |
11.11.2013 |
Telefóny za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
149,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100030 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130039 |
11.11.2013 |
Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU |
Radón SK, spol. s.r.o. |
36 046 027 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100089 |
11.11.2013 |
Inžiniersko geologický prieskum Prestavba a prístavba MsÚ |
HES-COMGEO spol. s.r.o. |
17 325 277 |
2 229,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032013 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100029 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013157 |
11.11.2013 |
Servis (kontrola) zariadenia Canon iR2200 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201323 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 288,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013158 |
11.11.2013 |
Skrine - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8755671724 |
12.11.2013 |
telefon 10/13- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4437188591 |
12.11.2013 |
elektrina 11/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1300512 |
12.11.2013 |
občasná obsluha kotla 10/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411302667 |
12.11.2013 |
internet ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ISO102013 |
13.11.2013 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
127 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
13.11.2013 |
prenájom priestorov na voľby do VÚC |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013159 |
13.11.2013 |
prenájom priestorov na voľby VÚC |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Vaďovce |
312126 |
105,00 EUR |