|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5120167 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200174 |
11.5.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií za apríl 2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200173 |
11.5.2020 |
Internet námestie 6/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/HLZ/2020 |
11.5.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000181 |
13.5.2020 |
Dodávka tepla v DCS za 04/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
188,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200188 |
13.5.2020 |
Internet ADSL Rapid 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 684,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200184 |
13.5.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200185 |
13.5.2020 |
Denné dátové softvérové služby 5/2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200183 |
13.5.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200181 |
13.5.2020 |
DŠS - prenájom tlačiarne 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200191 |
14.5.2020 |
Elektrická energia za 4/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/MAJ/HLZ/2020 |
15.5.2020 |
Predaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 542/4 |
BD 263 |
|
30,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020073 |
15.5.2020 |
Povinná publicita projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu v týždenníku MY - Trenčianske... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99,60 EUR |