|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200145 |
15.4.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020061 |
16.4.2020 |
Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
2 412,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200149 |
16.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020062 |
16.4.2020 |
Oprava bezpečnostnej chyby VMware (vCenter) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020063 |
17.4.2020 |
Náplň dezinfekcie na sedátka |
M&J Trade |
33165076 |
40,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/SOC/DOD/2020 |
20.4.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1 053,86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/SOC/HLZ/2020 |
20.4.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200157 |
21.4.2020 |
Poštové služby 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 247,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200154 |
21.4.2020 |
Náplň-dezinfekcia sedátok |
Martin Krajčovič M&S Trade |
33165076 |
40,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200156 |
21.4.2020 |
Certifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
22.4.2020 |
Príprava na STK vozidla Škoda Octavia NM 107 BI. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
22.4.2020 |
Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
851,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200008 |
24.4.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
24.4.2020 |
Úkony stavebného úradu v roku 2019 |
Obec Čachtice |
00311464 |
605,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020068 |
27.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 600,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020069 |
27.4.2020 |
Rukavice nitrilové pre zamestnancov |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000163 |
28.4.2020 |
Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
31,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020070 |
29.4.2020 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - výberové konanie |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
54,60 EUR |