|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100089 |
25.7.2018 |
Úhrada autobusovej dopravy do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180301 (2180289) |
25.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/maj/2018 |
25.7.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Lisý a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2018/08431 |
30.7.2018 |
Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
99 477,17 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018/08431 |
30.7.2018 |
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
130 884,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018124 |
30.7.2018 |
publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania III. pre poslanecký zbor |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
154,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018/EKON |
30.7.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018/EKON |
30.7.2018 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60187261 (0011012618) |
30.7.2018 |
Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
41,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180302 (28304196) |
31.7.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018125 |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do HP LJ 200 color MFP M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č.20/maj/2018 |
31.7.2018 |
Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 |
Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická |
|
269,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018126 |
1.8.2018 |
Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7 337,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180303 (180189) |
1.8.2018 |
Faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018127 |
1.8.2018 |
Maliarske práce v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PHZ-OPK1-2018-001469-003 |
1.8.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28 472,96 EUR |