|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000996970 |
14.2.2017 |
Spracovanie PPP U za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001000668 |
14.2.2017 |
Poštové služby za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
417,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317011134 |
14.2.2017 |
Internet za 3/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449,15 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2017 |
14.2.2017 |
Dohoda o finančej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Viera Galbavá |
|
392,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
15.2.2017 |
Výrob a tlač - pamätné listy mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170045/20172042 |
15.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
16.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210217 |
17.2.2017 |
aktuálne vybrané témy z oblasti sociálnych služieb |
Oremlaz s.r.o. |
46619755 |
66,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4ext2017 |
17.2.2017 |
Zmluva o právnej pomoci. |
Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170050 (1710) |
20.2.2017 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
21.2.2017 |
Oprava Škoda Roomster opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |