|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ing. Radka Remiašová |
|
420,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Košťálová |
|
432,06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Michalcová |
|
395,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Juraj Tinka |
|
401,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Aneta Magálová |
|
420,48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Elena Kouřilová |
|
432,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Monika Zámečníková |
|
392,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
244/15 |
10.9.2015 |
Zhotovenie a montáž zábradlia pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3 610,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
542015 |
10.9.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 39/2015 |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150389 (4115022630) |
10.9.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 9/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150398 (20150216) |
11.9.2015 |
Zariadenie ZyXEL Switch GS-105B |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150400 (20150218) |
11.9.2015 |
Pamäťe do PC HP - 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
103,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150399 (2015017) |
11.9.2015 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (ESET Endpoint... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 042,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150402 (15600031) |
11.9.2015 |
Monitor Asus 22" VE228TR - 2 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500330 |
14.9.2015 |
Dodávka tepla za mesiac 08/2015 do Denného centra pre seniorov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315061567 |
14.9.2015 |
Internet za 10/2015 - denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2015 |
16.9.2015 |
Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115022826 |
16.9.2015 |
Internet ZOS 9/15 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |