|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51150347/20153200 |
11.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150005 |
11.8.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1 650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500288 |
12.8.2015 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 7/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8776237697 |
12.8.2015 |
Pevná linka - ZOS 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/maj/2015 |
12.8.2015 |
Dohoda o poskytnutí údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa Trenčín |
30807484 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20153200 |
12.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195,12 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
74/maj/2015 |
12.8.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
12.8.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Ing.Miroslav Gálik |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2015 |
12.8.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alena Drobná |
|
556,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220915 |
13.8.2015 |
seminár Správa registratúry |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350100932 |
13.8.2015 |
Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015156 |
14.8.2015 |
Autobusová doprava na zájazd pre denné centrum seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015157 |
14.8.2015 |
Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015158 |
14.8.2015 |
Rekonštrukcia terasy - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6776300760 |
17.8.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015412 |
17.8.2015 |
Stavebné práce - ekonomické oddelenie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 889,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000856328 |
17.8.2015 |
Spracovanie PPPU za júl 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
14,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015159 |
17.8.2015 |
Stravné kupóny na mesiac september 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 060,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
17.8.2015 |
Úprava hrobu |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1021/2015 |
18.8.2015 |
Spracovanie zdravotných posudkov pre účely posudkovej činnosti MsÚ |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
135,00 EUR |