|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51230307 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4-6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014113 |
20.6.2014 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3510218914 |
10.7.2014 |
Odmeny pre najúspešnejších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015116 |
16.6.2015 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2015 |
19.6.2015 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/maj/2015 |
20.8.2015 |
Kúpa nehnuteľností |
Ing. Vladimír Meštianek, CSc |
|
218,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
4.12.2017 |
Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
217,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV150046 |
6.3.2015 |
inštalácia zásuvky a oprava el. okruhu v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
217,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250148 |
7.5.2025 |
Výmena a vyváženie kolies osobných automobilov MsÚ |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
217,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016250 |
5.12.2016 |
Výzbroj pre DHZM Drgonova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170271 (36701432) |
7.7.2017 |
Kópie za obdobie 6/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013489 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9. 11. 2013 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
216,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022117 |
20.6.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... |
Peter Pitlík |
41379446 |
216,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014149 |
30.7.2014 |
Toner a náplne do tlačiarní, UPS zdroj |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140316 (13401581) |
5.8.2014 |
Toner a náplne do tlačiarní, záložný zdroj |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,06 EUR |