|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8803361408 |
4.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84490247 (8140185374) |
6.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
86/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 1 |
Lenka Nemcová |
|
254,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Ďurčeková |
|
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124011491 |
11.4.2024 |
Business internet,virtual Fax, Hlas 4/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024213 |
17.12.2024 |
Multifunkčná laserová tlačiareň - ZOS |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
253,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240444 |
4.10.2024 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 10/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240578 |
13.12.2024 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 12/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210108 |
18.3.2021 |
Poštové služby február 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
253,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4124029195 |
11.9.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 9/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
252,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700197 |
17.5.2017 |
Dodávka tepla za apríl 2017 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
252,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252,73 EUR |