|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591 916,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274 790,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186 083,81 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214 615,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111 144,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34 354,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10 317,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73 220,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024125 |
12.8.2024 |
Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom |
UniProtech s.r.o |
46106715 |
294,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
14.11.2012 |
Uteráky a utierky |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
134,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
15.11.2012 |
obrusy do zasadačky MsÚ |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120488/1031200139 |
12.12.2012 |
Obrusy do zasadačky MsÚ Stará Turá |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511405161011400436 |
21.11.2014 |
uteráky |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
163,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Uhlík Miroslav |
|
556,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021194 |
19.10.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202108386 |
16.11.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6220154 |
27.7.2022 |
Preprava autobusom na výlet senior z Denného centra seniorov. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
280,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022189 |
24.10.2022 |
Autobus seniori výlet 28.10.2022 |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220495 |
28.10.2022 |
Voľby - preprava autobusom na školenie. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6220213 |
7.11.2022 |
Prepravné pre seniorov - DCS |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
250,00 EUR |