Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591 916,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274 790,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186 083,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214 615,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111 144,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34 354,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019242 21.11.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  10 317,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73 220,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024125 12.8.2024 Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom UniProtech s.r.o 46106715  294,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012148 14.11.2012 Uteráky a utierky UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 34117598  134,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012151 15.11.2012 obrusy do zasadačky MsÚ Uniontex Trade, spol. s r.o. 34117598  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120488/1031200139 12.12.2012 Obrusy do zasadačky MsÚ Stará Turá Uniontex Trade, spol. s r.o. 34117598  118,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 511405161011400436 21.11.2014 uteráky Uniontex Trade, spol. s r.o. 34117598  163,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 BD 11.5.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Uhlík Miroslav   556,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021194 19.10.2021 Tlač panelov na PE hliník TYPCON s.r.o. 17322057  495,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 202108386 16.11.2021 Tlač panelov na PE hliník TYPCON s.r.o. 17322057  495,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 6220154 27.7.2022 Preprava autobusom na výlet senior z Denného centra seniorov. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022189 24.10.2022 Autobus seniori výlet 28.10.2022 TURANCAR, Viliam Turan 50773950  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220495 28.10.2022 Voľby - preprava autobusom na školenie. TURANCAR, Viliam Turan 50773950  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6220213 7.11.2022 Prepravné pre seniorov - DCS TURANCAR, Viliam Turan 50773950  250,00 EUR 
Nastavenia cookies