|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
16.10.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018117 |
4.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017036 |
1.3.2017 |
Objednávame preškolenie štyroch pracovníkov MsP Stará Turá z oblasti poskytovania prvej... |
Pro Benefit s. r. o. |
36 336 173 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018082 |
24.5.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019116 |
24.5.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020109 |
8.7.2020 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200374 |
30.9.2020 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021120 |
15.6.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210417 |
23.9.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022127 |
18.7.2022 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220436 |
23.9.2022 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250,00 EUR |