|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2014067 |
1.7.2014 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
12 509,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/14/IZO |
12.12.2014 |
Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
107 091,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015087 |
26.8.2015 |
Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
107 091,74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č1 k ZoD č. 12/14/IZO |
3.9.2015 |
Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015100 |
16.9.2015 |
Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 997,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015205 |
3.11.2015 |
Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1 530,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
18.11.2015 |
Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1 530,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/ST/2016 |
27.7.2016 |
Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71 176,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016092 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35 796,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016091 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35 380,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200136 |
15.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240268 |
15.7.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
20.11.2024 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240614 |
19.12.2024 |
Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
24.2.2025 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250070 |
5.3.2025 |
revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250071 |
6.3.2025 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |