Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014067 1.7.2014 Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  12 509,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/14/IZO 12.12.2014 Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107 091,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015087 26.8.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107 091,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č1 k ZoD č. 12/14/IZO 3.9.2015 Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311   
Detail Faktúra došlá 2015100 16.9.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  5 997,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015205 3.11.2015 Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  1 530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015124 18.11.2015 Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  1 530,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/ST/2016 27.7.2016 Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  71 176,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016092 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35 796,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016091 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35 380,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020057 6.4.2020 Jednorázové rúška CH-PRINT a.s. 36300802  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200136 15.4.2020 Jednorázové rúška CH-PRINT a.s. 36300802  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024067 10.5.2024 Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  342,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240268 15.7.2024 Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  342,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024184 20.11.2024 Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240614 19.12.2024 Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/OSS/HLZ/2025 24.1.2025 Servisná zmluva KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  5 357,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025018 24.2.2025 Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250070 5.3.2025 revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250071 6.3.2025 Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  5 291,10 EUR 
Nastavenia cookies