|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
22.1.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
18.1.2024 |
Voľby - prezidentské SR |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
174,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
18.1.2024 |
Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
124,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202400564 |
21.3.2024 |
Upratovanie MSÚ 2/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
16.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024003 |
2.10.2024 |
Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže |
Michal Pokorný |
56465947 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002866 |
23.7.2024 |
Vodné stočné 1.7.-30.9.2024 starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002772 |
23.7.2024 |
DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002758 |
23.7.2024 |
DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002725 |
23.7.2024 |
Vodné stočné 1.1.-30.6.2024 starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20240027 |
1.3.2024 |
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy na objekt Základnej školy, Hurbanova... |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
1.3.2024 |
Vypracovanie energetického certifikátu Základná škola Hurbanova ulica 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240022 |
17.12.2024 |
6x Stolička DCL |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
309,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240021 |
17.12.2024 |
2 x stôl a 6x stolička |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
632,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
10.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |