Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240085 15.2.2024 Vývoz odpad. vôd PZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  119,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024008 22.1.2024 Office 365 - upgrade na Business Standard TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240071 15.11.2024 Oprava kávovaru + čistiaca chémia Jaroslav Matejička 55126936  233,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024007 18.1.2024 Voľby - prezidentské SR Janette Marczibál - CONNECT 34454730  174,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024006 18.1.2024 Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby Janette Marczibál - CONNECT 34454730  124,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 202400564 21.3.2024 Upratovanie MSÚ 2/2024 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024005 16.1.2024 Oprava notebooku HP PROGMA 31036279  156,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 12.1.2024 Vývoz Žumpy HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024003 10.1.2024 Havarijný výpadok firewallu Kerio Control JKC, s.r.o. 44310595  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024003 2.10.2024 Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže Michal Pokorný 56465947  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002866 23.7.2024 Vodné stočné 1.7.-30.9.2024 starý MsÚ PreVaK, s.r.o. 359115749  766,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002788 23.7.2024 DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002772 23.7.2024 DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002758 23.7.2024 DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002725 23.7.2024 Vodné stočné 1.1.-30.6.2024 starý MsÚ PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Faktúra došlá 20240027 1.3.2024 Vypracovanie projektového energetického hodnotenia budovy na objekt Základnej školy, Hurbanova... Loira s.r.o. 46344519  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240022 1.3.2024 Vypracovanie energetického certifikátu Základná škola Hurbanova ulica 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240022 17.12.2024 6x Stolička DCL Nábytok a doplnky s.r.o. 46183191  309,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240021 17.12.2024 2 x stôl a 6x stolička Nábytok a doplnky s.r.o. 46183191  632,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024002 10.1.2024 Oprava výpadku Kerio Control JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Nastavenia cookies