|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230025 |
1.2.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230024 |
31.1.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky - referendum. |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230021 |
31.1.2023 |
Vykurovanie priestorov HZ Mýtna Stará Turá - referendum. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230022 |
31.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
389,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Nájomné a platobné podmienky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
78 580,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Nájomné a platobné podmienka |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Adriana |
|
552,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
27.1.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 232,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
27.1.2023 |
Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
15,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023014 |
26.1.2023 |
obálky a kanc.materiál |
CONNECT |
17644429 |
389,61 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
26.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023013 |
25.1.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307,50 EUR |