| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018190 |
24.10.2018 |
Komunálne voľby 2018 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019219 |
17.10.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190519 |
5.11.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022176 |
19.9.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220451 |
4.10.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022183 |
12.10.2022 |
Autobusová doprava na školenie k voľbám. |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220495 |
28.10.2022 |
Voľby - preprava autobusom na školenie. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
9.1.2023 |
Autobusová doprava na školenie k referendu. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230014 |
19.1.2023 |
Preprava na školenie k referendu 2023. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023223 |
22.11.2023 |
Káva August Roy |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025161 |
24.9.2025 |
Šnúrka na krk na karty/identifikačný odznak |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220064 |
17.2.2022 |
Kancelársky materiál. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
80,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
24.10.2016 |
kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
80,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250180 |
12.5.2025 |
Telekomunikačné poplatky 4/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250218 |
9.6.2025 |
Telekomunikačné poplatky 5/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250309 |
11.7.2025 |
Telekomunikačné poplatky 6/2025 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
80,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
22.1.2016 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
80,60 EUR |