|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ˇˇ2017016 |
21.12.2017 |
Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020034 |
9.9.2020 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr.Beáta Sklenárová |
50813331 |
181,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
12.11.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
6.8.2024 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
344,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025030 |
17.3.2025 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
392,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011040 |
7.4.2011 |
Súpisné a orientačné číslá |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
22.9.2016 |
Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8 257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130449 (13400475) |
2.12.2013 |
SW Office 2013 (2 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
417,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240637 |
9.1.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
19.1.2021 |
Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016244 |
30.11.2016 |
Tabuľa 100x55cm na sociálny šatník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200301 |
7.8.2020 |
Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |