|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021066 |
24.3.2021 |
Respirátot FFP 2 |
BORTEX |
47711671 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131016 |
16.7.2013 |
Retarder,značky,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1 120,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011119 |
28.10.2011 |
Revitalizácia CMZ - zeleň |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
370,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
26.1.2016 |
Revízia a čistene komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
21.10.2013 |
Revizia a čistenie kominov na budove MsÚ , PZ Súš,Papraď,Topolecká a D. Dolina |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
190,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021193 |
18.10.2021 |
Revízia a čistenie komínov na MsÚ, PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
17.12.2019 |
Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151165 |
2.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150516 |
3.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov, služby technika PO a BOZP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014293 |
12.12.2014 |
Revízia a kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
998,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013165 |
20.11.2013 |
Revízia a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015222 |
20.11.2015 |
Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
58,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019248 |
29.11.2019 |
Revízia a servis plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140598 (2014066) |
16.12.2014 |
Revízia Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015161 |
19.8.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016176 |
20.9.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160555 (20160051) |
8.12.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230356/00158 |
7.8.2023 |
revízia bleskozvodov ZOS |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
701,00 EUR |