|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011044 |
20.4.2011 |
Predrealizačné geodetické zameranie ihriska na pozemku parc. č. 542/35 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240012 |
25.6.2024 |
Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
720,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41240020 |
18.9.2024 |
Prefakturácia el. energie 05-08/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
459,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98,23 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230028 |
18.12.2023 |
Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
51,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
8.10.2019 |
Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
508,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41250008 |
7.2.2025 |
prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
130,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
22.4.2020 |
Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
851,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024126 |
12.8.2024 |
Preindexácia rozpočtu projektu_Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022043 |
1.3.2022 |
Preindexácia rozpočtu_Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220215 |
16.5.2022 |
Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
7.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200416 |
14.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021228 |
1.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023112 |
7.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230291 |
26.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021232 |
8.12.2021 |
Prekládka kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
950,00 EUR |