Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 30/MAJ/DOD/2023 4.9.2023 Navýšenie úveru o 11680€ Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 773 390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/MAJ/DOD/2023 4.9.2023 Navýšenie úveru o 35840€ Štátny fond rozvoja bývania 31749542  104 230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025153 16.9.2025 NCE - Microsoft 365 Business Standard - 2 licencie TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  71,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250466 9.10.2025 NCE - Microsoft 365 Business Standard - 2 licencie + kábel TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  78,72 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/maj/2014 21.5.2014 Nebytový priestor garáž č. 3 - Štefánika 363 Ing. Ján Hodermarský   11 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170578 1.2.2018 nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  59,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230404 18.8.2023 Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia ProIZS SK, s. r. o. 52287491  242,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025083 10.6.2025 Nerezové tabuľky s QR kódom
(Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá)
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  1 814,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140441 25.11.2014 neverejná cestná doprava Komunálne voľby Lesotur s.r.o. 36715191  62,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2150013 16.2.2015 neverejná osobná cestná doprava počas referenda Lesotur s.r.o. 36715191  79,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140165 28.5.2014 neverejná osobná cestná doprava počas volieb do EÚP Lesotur s.r.o. 36715191  78,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020071 29.4.2020 Nitrilové rukavice pre zamestnancov Mgr. Romana Valachová 53004728  53,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012124 16.10.2012 nočné stolíky - ZOS S.O.G. WOOD s r.o. 36 351 598  1 716,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212355 4.12.2012 nočné stolíky - ZOS S.O.G. WOOD s r.o. 36 351 598  1 716,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023024 6.2.2023 Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1 163,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300065 8.3.2023 Nositeľná čítačka Discowery JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1 139,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/maj/2018 20.12.2018 Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 LICITOR group, a.s. 36 421 561  68 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250318 21.7.2025 notebook Dell TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  670,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025102 8.7.2025 Notebook Dell (projekt) TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  670,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210041 4.2.2021 Notebook, myš, DVD mechanika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  727,20 EUR 
Nastavenia cookies