Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Detail Faktúra došlá 51210544 24.11.2021 Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota Arboeko s.r.o. 27926826  2 012,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 362014 9.9.2014 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 322014 23.12.2014 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 082016 16.2.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092016 16.2.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  165,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 592016 15.12.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 762017 19.12.2017 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180288 18.7.2018 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  92,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190328 10.7.2019 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180484 13.11.2018 Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014311 22.12.2014 Kominárske práce - budova MsÚ Miroslav Pleško, kominár 14048604  91,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 052012 24.5.2012 Kominárske práce MsÚ Miroslav Pleško, kominár 14048604  91,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/2016 13.7.2016 Kominárske práce. Miroslav Pleško, kominár 14048604  91,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/EKO/HLZ/2023 18.1.2023 Komisionárska zmluva Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 00164721   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 28.8.2012 Komisionárska zmluva s LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. na poskytovanie služieb Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Faktúra došlá 182015 19.5.2015 Kompetencie obcí v sociálnej oblasti-seminár Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 27.3.2017 Kompletná realizácia verejného obstarávania - výber zhotoviteľa stavby, s názvom predmetu... VOLUMA s.r.o. 45 288 976  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021047 24.2.2021 Komplexné spracovanie drevnej hmoty BIOPALIVO, s.r.o. 36 723 622  1 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021067 20.4.2021 Komplexné spracovanie drevnej hmoty BIOPALIVO, s.r.o. 36 723 622  1 620,00 EUR 
Nastavenia cookies