|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/SPR/2012 |
24.1.2012 |
Kolektívna zmluva 2012 |
Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210544 |
24.11.2021 |
Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 012,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
9.9.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
23.12.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
592016 |
15.12.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2023 |
18.1.2023 |
Komisionárska zmluva |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave |
00164721 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2012 |
28.8.2012 |
Komisionárska zmluva s LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. na poskytovanie služieb |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
19.5.2015 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti-seminár |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva |
27.3.2017 |
Kompletná realizácia verejného obstarávania - výber zhotoviteľa stavby, s názvom predmetu... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021047 |
24.2.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1 620,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
20.4.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1 620,00 EUR |