|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2020 |
18.8.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
61 273,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200333 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
13 074,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200332 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9 866,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19 542,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9 415,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OVS/HLZ/2022 |
28.3.2022 |
Zmluva o dielo Oprava strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
31 322,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11 237,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220383 |
22.8.2022 |
Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
20 084,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150162 |
27.6.2017 |
Hygienické a ochranné prostriedky pre OS |
STC Martin |
36427993 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150194 |
8.8.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky - ZOS |
STC Martin |
36427993 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013040 |
29.4.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/055 |
14.5.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015083 |
28.4.2015 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2015 |
7.5.2015 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017080 |
28.4.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2017 |
17.5.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zrušenie vecného bremena |
Štefan Buno |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
581,06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
385,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefan Čerešňa |
|
581,06 EUR |