Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 20/OVS/HLZ/2019 12.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51190556 18.11.2019 Elektrická energia 10/2019 MsÚ. SPP, a. s. 35815256  442,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190553 18.11.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. SPP, a. s. 35815256  139,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190585 3.12.2019 Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190587/8130338135 10.12.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190615 13.12.2019 Elektrická energia 11/2019 SPP, a. s. 35815256  516,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190614 13.12.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 SPP, a. s. 35815256  154,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190678 16.1.2020 Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  966,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190677 16.1.2020 Elektr. en. MsÚ 12/2019. SPP, a. s. 35815256  593,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190676 16.1.2020 Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. SPP, a. s. 35815256  157,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190675/8402622644 16.1.2020 vyučtovanie elektriny ZOS 2019 SPP, a. s. 35815256  453,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190683 22.1.2020 Dodávka plynu 12/2019. SPP, a. s. 35815256  1 610,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 511906383/8409802851 24.1.2020 Platba plyn 12/19 ZOS SPP, a. s. 35815256  657,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200014/8735845632 4.2.2020 Platba plynu ZOS SPP, a. s. 35815256  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200029 5.2.2020 Dodávka zemného plynu február 2020. SPP, a. s. 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200029/8764905170 13.2.2020 Zál. platba plynu ZOS SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51200071 4.3.2020 Odber zemného plynu 3/2020. SPP, a. s. 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200127 6.4.2020 Odber zemného plynu 03/2020 SPP, a. s. 35815256  296,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200127 7.4.2020 Odber zemného plynu apríl 2020. SPP, a. s. 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200168 7.5.2020 Odber zemného plynu 5/2020. SPP, a. s. 35815256  1 301,00 EUR 
Nastavenia cookies