|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
466658 |
21.11.2018 |
Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
10 899,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129,43 EUR |