|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
54210007 |
22.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-101,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220006 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-7,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220005 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-40,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220004 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-236,92 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/MAJ/HLZ/2020 |
15.5.2020 |
Predaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 542/4 |
BD 263 |
|
30,98 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
20.11.2013 |
Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku |
BD Hurbanova 156/72 |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
105/MAJ/HLZ/2020 |
11.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 20 |
Beáta Kminiaková |
|
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022238 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonády |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
5.2.2019 |
Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
115 476,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82 389,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140567 (4114030296) |
9.12.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4314089197 |
10.12.2014 |
Internet za 01/2015 - Klub dôchodcov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114028801 |
11.12.2014 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000512 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
96,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115000158 |
13.1.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150004 (4115000511) |
13.1.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315000350 |
21.1.2015 |
Internet za 02/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |