Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013027 20.3.2013 Reklamné magnetky s obrázkami mesta Katarína Novomestská 41884752  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2013 21.3.2013 Reklamné magnetky - výroba Katarína Novomestská 41884752  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014091 2.6.2014 Magnetky s motívom mesta Katarína Novomestská 41884752  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011008 15.3.2011 Dodanie údajov IFKN k aktuálnemu dátumu 24.01.2011 Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Objednávka vyšlá 2016140 25.7.2016 Káva pre potreby MsÚ KÁVIČKA.SK, s.r.o. 46 306 595  33,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 41/kult/2016 28.7.2016 Káva pre potreby MsÚ KÁVIČKA.SK, s.r.o. 46 306 595  33,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017007 18.1.2017 Káva pre potreby MsÚ KÁVIČKA.SK, s.r.o. 46 306 595  34,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/kult/2017 20.1.2017 Káva pre potreby MsÚ KÁVIČKA.SK, s.r.o. 46 306 595  34,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/9/2015 29.9.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska v objekte Domu kultúry Javorina stará Turá KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  28 026,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10264 29.9.2015 Rekonštrukcia schodiska do DK javorina - zálohová faktúra KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14 013,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 10.12.2015 dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  5 468,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10349 10.12.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14 023,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011006 27.1.2011 Kopírovanie výkresová pred vypracovaním PD pred búracie Povolenie pergoly n. Starej Turej v... Keramoprojekt, a.s.   22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/02 5.6.2018 Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019198 27.9.2019 "Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/01 8.10.2019 Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/EKO/HLZ/2023 30.1.2023 Dohoda o finančnej zábezpeke Kissová Adriana   552,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/MAJ/HLZ/2019 18.9.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42 - byt č. 51 Kissová Petra   465,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/EKO/HLZ/2023 31.7.2023 Dohoda o finančnej zábezpeke Kissová Petra   671,04 EUR 
Nastavenia cookies