|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240268 |
15.7.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
20.11.2024 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240614 |
19.12.2024 |
Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
24.2.2025 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250070 |
5.3.2025 |
revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250071 |
6.3.2025 |
Ročná prehliadka a údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove MsÚ |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 291,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012078 |
19.6.2012 |
oprava zberného vozidla |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4 862,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8120120112 |
26.6.2012 |
Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu |
KOMATECH spol. s r.o. |
36011274 |
4 862,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020096 |
19.6.2020 |
Revízia komínov |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230183/2301090 |
9.5.2023 |
Kontrola a revízia komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240484/2401297 |
21.11.2024 |
Pravidelná kontrola komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
17.12.2019 |
Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021193 |
18.10.2021 |
Revízia a čistenie komínov na MsÚ, PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210480 |
11.11.2021 |
revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022186 |
24.10.2022 |
Revízia komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |