Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200121 15.4.2020 Autobusová preprava 03/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200255 7.7.2020 Autobusová preprava 06/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200397 8.10.2020 Autobusová preprava 09/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200457 6.11.2020 Autobusová doprava 10/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210194 12.5.2021 Autobusová doprava- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  16,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210243 14.6.2021 Autobusové spojenie - máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210294 12.7.2021 Autobusové spojenie jún SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210426 6.10.2021 autobusové spojenie - september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210479 11.11.2021 autobusové spojenie október 2021 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210664 12.1.2022 autobusové spojenie december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220054 18.2.2022 autobusové spojenie 01 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220079 14.3.2022 zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220161 12.4.2022 autobusové spojenie 03/2022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013057 4.6.2013 Objednávka inzercie pre Staroturiansky jarmok SEPA, s.r.o. 36324329  35,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 071/2013 17.6.2013 Inzercia - Staroturiansky jarmok SEPA, s.r.o. 36324329  35,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017123 9.8.2017 motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy AUTOŠTÝL a.s. 36325074  14 183,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 210170314 17.8.2017 Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu AUTOŠTÝL a.s. 36325074  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212170345 1.12.2017 Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy AUTOŠTÝL a.s. 36325074  12 183,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020005 8.1.2020 Servis Nissan Leaf po ročnej prevádzke. AUTOŠTÝL a.s. 36325074  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020161 13.10.2020 Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. Autostyl a.s. 36325074  151,00 EUR 
Nastavenia cookies