Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210584 9.12.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220003 12.1.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022018 26.1.2022 Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody - lokalizácia poruchy ICS Systems, s.r.o. 36306452  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022019 26.1.2022 Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220034 8.2.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220063 16.2.2022 Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  185,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220091 9.3.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220154 11.4.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022083 25.4.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220201 3.5.2022 Oprava nefunkčného optického prepojenia ELIMER s.r.o. 36306941  134,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2019 15.7.2019 Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) ORYM spol. s r.o. 36307441  12 996,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5513-11-000-16-90 18.2.2016 Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 36308862  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 403110478 15.2.2011 Servis auta Š-Octavia NM107BI PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  338,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011019 10.2.2011 Pravidelný servis auta Octavia NM 107 BI po 2. ročmej prevadzke PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120095 13.3.2012 Preprávky - voľby 2012 Myjavská obchodná agentúra 36312479  28,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012033 5.3.2012 Preprávky Myjavská obchodná agentúra 36312479  28,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2012/Darovacia 25.1.2012 Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie... Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  2 305,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/KP/2019 28.5.2019 Zmluva o výpožičke Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OVS/HLZ/2023 22.5.2023 Zmluva o výpožičke. Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2012083 29.6.2012 Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
KLIMATIC s.r.o. 36314889  100,80 EUR 
Nastavenia cookies