|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240636/8362396877 |
17.1.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41250002 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240682/8360802911 |
18.2.2025 |
Pevná linka 11/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250022/8363990024 |
18.2.2025 |
Pevná linka ZOS 1/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250069/8365583681 |
18.3.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250166/8368766009 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 4/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250178/1062503187 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 3/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018112 |
21.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60186757 (3068136179) |
27.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
20.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230126 |
4.4.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230173 |
5.5.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2023 do 31.5.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230237 |
2.6.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230352 |
25.7.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2023 do 31.7.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |