|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9102852872 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170454 |
28.11.2017 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5104676641 |
14.12.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7763804) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180077/8203964113 |
12.3.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180122/8205948426 |
3.5.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180273/8212081416 |
10.7.2018 |
Pevná linka ZOS 6/18 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8212147588 |
11.7.2018 |
Telefónne hovory jún 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8216052133 |
10.9.2018 |
Telefónne hovory za august 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0220180202 |
12.9.2018 |
Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180410/8217962623 |
11.10.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,91 EUR |