Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 17/KP/HLZ/2021 15.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  7 945,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/KP/HLZ/2022 28.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  3 972,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/KP/HLZ/2022 3.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 288,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/KP/HLZ/2023 23.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 288,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/OSS/HLZ/2023 19.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4 727,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSS/HLZ/2024 4.4.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  10 250,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/OSS/HLZ/2024 10.10.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  9 429,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OSR/HLZ/2025 27.2.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  10 902,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/šp/2016 20.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Klub slovenských turistov Stará Turá 18046258  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012141 8.11.2012 Interierové dvere - ZOS STAR spol s r.o 18048943  1 985,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123955 19.12.2012 Interierové dvere - ZOS STAR spol s r.o 18048943  1 985,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 160227 23.2.2016 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria RoyaldoM,s.r.o. 2022746154  489,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013011 7.2.2013 Spisové obaly WILLIAM - kancelárske a školské potreby 22657797  53,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130046/20130046 11.2.2013 Spisové obaly WILLIAM - kancelárske a školské potreby 22657797  53,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240247 18.9.2024 Úhrada rehabilitačnej pomôcky Physio Gymnic Plus 120 cm - na podujatie ,,Pomôžme deťom s... CORDINA - Ing. Jozef Leško 22676368  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018210 16.11.2018 Doprava do Bratislavy - exkurzia žiakov ZŠ do Policajného múzea Turancar 22679057  530,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022183 12.10.2022 Autobusová doprava na školenie k voľbám. Viliam Turan TURANCAR 22679057  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014261 20.11.2014 Vystúpenie mužského speváckeho zboru Kunovice na podujatí Vianočný trh dňa 13.12.2014,... Mužský pěvecký sbor z Kunovic 22688455  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/7 22.12.2014 Vystúpenie mužského speváckeho zboru Kunovice na podujatí Vianočný trh dňa 13.12.2014,... Mužský pěvecký sbor z Kunovic 22688455  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011040 7.4.2011 Súpisné a orientačné číslá SMALT K. A. M.- P. Krasňanský 22706461  114,00 EUR 
Nastavenia cookies