| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2023 |
6.6.2023 |
Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov C KN parc. č. 517/1 (podiel 2/12) a parc. č. 520/1 (podiel... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
3 990,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4230000196 |
8.6.2023 |
Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemkov |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
652,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4230000197 |
8.6.2023 |
Manipulačný poplatok k zmluve 00227/2023-PKZP-K-40030/23.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4230000216 |
8.6.2023 |
Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemkov |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
3 990,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4230000217 |
8.6.2023 |
Manipulačný poplatok k zmluve 00327/2023-PKZP-K40311/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/MAJ/HLZ/2025 |
4.2.2025 |
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250415 |
11.9.2025 |
Kúpna cena za prevod vlastníctva pozemok podľa zmluvy PKZP-K40306/25.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
321,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250416 |
11.9.2025 |
Manipulačný poplatok podľa zmluvy PKZP-K40306/25.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/MAJ/HLZ/2025 |
11.9.2025 |
Prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 14785/1 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
321,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015144 |
27.7.2015 |
Rekonštrukcia pánskych a dámskych WC a výmena vstupných dverí na dome kultúry na Papradi |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8 653,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015164 |
25.8.2015 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení DK Javorina Stará Turá |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8 640,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
008 |
12.10.2015 |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Dome kultúry v Starej Turej |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8 770,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009 |
13.11.2015 |
rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8 798,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012165 |
10.12.2012 |
Chladničky ZOS |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023190 |
4.10.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023245 |
12.10.2023 |
Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011047 |
26.4.2011 |
Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
312,00 EUR |