|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc.sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020110 |
9.7.2020 |
Tabuľa s potlačou |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200246 |
9.7.2020 |
Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2 460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200252 |
9.7.2020 |
Nájomné za HD set top box 7.-9.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200267 |
9.7.2020 |
Telefónne hovory 7/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,97 EUR |