|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180588 |
20.12.2018 |
Vybavenie pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180589 |
20.12.2018 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20181165 |
20.12.2018 |
Vizitky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031215 |
20.12.2018 |
Kancelárska stolička |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031214 |
20.12.2018 |
Pracovné stoly |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
968,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180601 (18900547) |
20.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 792,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/maj/2018 |
20.12.2018 |
Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 |
LICITOR group, a.s. |
36 421 561 |
68 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180608 (2018038) |
20.12.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180583 (20181161) |
20.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 289,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180584 (FA0100133) |
20.12.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180582 (20181162) |
20.12.2018 |
Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
645,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031938 |
27.12.2018 |
Pracovný stôl. |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - finančný dar na podujatie "Otvorená náruč" |
BAZALKA o.z. |
42149011 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - peňažný dar pre ZOS na voľnočasové aktivity klientov zariadenia |
JUSTUR spol. s.r.o. |
31102450 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180100292 |
28.12.2018 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1 506,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
2.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 697,60 EUR |