|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2016 |
12.4.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
388,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016061 |
13.4.2016 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
100,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160012 |
14.4.2016 |
Strava klienti ZOS 3/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 947,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116010297 |
14.4.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600098 |
14.4.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600119 |
14.4.2016 |
Deratizácia a dezinfekcie okolie ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
77,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316132 |
14.4.2016 |
oprava kotla - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
254,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3783700102 |
14.4.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.4.2016 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016062 |
14.4.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
86,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316020447 |
14.4.2016 |
Internet za 05/2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600103 |
14.4.2016 |
Úhrada spotreby vody 01.01.2016 - 31.03.2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
14.4.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10152016 |
14.4.2016 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016063 |
14.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600127 |
14.4.2016 |
Vyúčtovanie nákladov za teplo za rok 2015 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
66,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600132 |
14.4.2016 |
Dodávka tepla za marec 2016 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
352,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160005 |
14.4.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
88,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116008562 |
14.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128,28 EUR |