|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015066 |
13.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2015 |
23.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2017 |
11.5.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
136,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023146 |
7.8.2023 |
matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
136,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019180 |
12.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
136,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190428 |
20.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
136,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14500726 |
27.1.2015 |
Toner HP LJ 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
136,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445796861 |
8.2.2012 |
Zálohová fa za elektrinu 2/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
744576115 |
13.3.2012 |
dodávka elektriny 3/12-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445953288 |
11.4.2012 |
dodávka elektr.energie 4/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7435897345 |
14.5.2012 |
dodanie elektriny 5/12-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446139544 |
8.6.2012 |
ZSE- dodávka elektriny- ZOS 6/12 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446227122 |
10.7.2012 |
záloha elektriny 7/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446311431 |
20.8.2012 |
záloha na elektrinu 8/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446366220 |
5.9.2012 |
dodávka elektriny 9/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |